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杨陵区交通运输局2016年收支预算总表

 

杨陵区交通局2016年收支预算总表  

单位:万元  

 

 

 

预算数  

 

预算数  

一、公共财政预算拨款  

587.89  

一、基本支出  

477.89  

二、基金预算拨款  

   

1、工资福利支出  

368.55  

三、事业收入  

   

2、对个人和家庭的补助支出  

95.34  

四、上级补助收入  

   

3、日常公用经费  

14  

五、事业单位经营收入  

   

二、项目支出  

110  

六、其他收入  

   

   

   

本年收入合计  

587.89  

本年支出合计  

587.89  

 

杨陵区交通局2016年公共财政预算拨款支出明细表  

单位:万元  

支出功能分类  

预算数  

科目编码  

科目名称  

合 计  

基本支出  

项目支出  

 

587.89  

477.89  

110  

214  

交通运输支出  

587.89  

477.89  

110  

21401  

公路水路运输  

587.89  

477.89  

110  

2140101  

行政运行  

98.89  

98.89  

2140106  

公路养护  

80  

   

80  

2140199  

其他公路水路运输支出  

409  

379  

30  

 

杨陵区交通局2016年 “三公”经费预算表  

单位:万元  

合 计  

因公出国(境)费  

公务用车购置及运行维护费  

公务接待费  

5.4  

3.6  

1.8