杨陵区交通局2016年收支预算总表
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| | | 单位:万元
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收入
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支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、公共财政预算拨款
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587.89
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一、基本支出
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477.89
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二、基金预算拨款
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1、工资福利支出
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368.55
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三、事业收入
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2、对个人和家庭的补助支出
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95.34
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四、上级补助收入
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3、日常公用经费
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14
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五、事业单位经营收入
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二、项目支出
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110
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六、其他收入
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本年收入合计
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587.89
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本年支出合计
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587.89
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杨陵区交通局2016年公共财政预算拨款支出明细表
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| | | | 单位:万元
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支出功能分类
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预算数
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科目编码
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科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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合计
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587.89
|
477.89
|
110
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214
|
交通运输支出
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587.89
|
477.89
|
110
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21401
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公路水路运输
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587.89
|
477.89
|
110
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| ||||||
2140101
|
行政运行
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98.89
|
98.89
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2140106
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公路养护
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80
|
|
80
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2140199
|
其他公路水路运输支出
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409
|
379
|
30
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杨陵区交通局2016年 “三公”经费预算表
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| | | 单位:万元
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合 计
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因公出国(境)费
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公务用车购置及运行维护费
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公务接待费
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5.4
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| 3.6
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1.8
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