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巡审联动同发力 贯通监督提实效

今年7月,区审计局按照省厅纪巡审贯通协调办法和村财审计工作要求,通过和区委巡察办融合进驻、同步实施、全面核查、共同反馈的巡审联动方式,探索实施了大寨街道办事处2个村财务收支审计。

审计过程中,巡察、审计人员深入融合,巡查组副组长担任审计组副组长、1名巡察组人员列入审计组,审计组主审担任巡察项目成员,做到巡察、审计发现问题100%实时共享。紧扣村级财务管理和收支使用这条主线,着重关注核查了乡村振兴政策落实、重点项目推进、民生资金兑现、“三资”管理使用、“四议两公开”决策程序执行等村级重要事项。共发现财务管理不规范、采购程序不严格、小微工程监管不到位、集体资产管理漏洞等5方面18个问题,同时向被审计村提出了整改意见,要求被审计单位高度重视,及时整改。

下一步我们将紧盯问题整改,要求被审计村通过发现问题、分析成因并制定整改措施,进一步提升农村基层治理能力、推动农村集体资产监管提质增效。从而保障村级资金安全,保障农民合法权益,促进农村经济健康发展。