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扎实做好“同级审”工作 护航经济高质量发展

根据《中华人民共和国审计法》和2024年审计项目计划安排,区审计局于2024年3月派出审计组,依法对杨陵区2023年度财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计。

本次审计重点围绕一般公共财政、政府性基金、社会保险基金、国有资本经营“四本”预算,以促进重大政策措施贯彻落实、维护预算公开透明和合理执行、推动财政资金提质增效、防范化解重大风险等为目标,按照“摸清家底、揭示风险、促进管理”的工作思路,重点关注预算管理、财政收支、专户管理、政府债务等方面存在的问题和不足,同时对区水务局专项债券、区卫健局专项资金等情况进行了延伸审计。

通过审计,共指出预算管理、财政收支等5个方面14项问题,并提出针对性的审计意见及改进思路。下一步,审计组将按照问题导向和目标导向相结合的原则,督促各责任单位严格落实整改主体责任,扎实做好审计整改“后半篇文章”,为促进全区经济高质量发展贡献更多力量。