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区审计局完成全区行政事业单位国有资产管理情况专项审计调查

日前,区审计局根据省审计厅《全省行政事业单位国有资产管理情况专项审计调查工作方案》要求和2024年度全区审计项目计划安排2022年至2023年全区行政事业单位(不含镇(办)、国企、一级事业单位)国有资产管理情况进行专项审计调查。
       此次审计深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神,严格落实“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”工作要求,重点审计了财政、机关事务管理局等国有资产管理部门单位抽查了部分单位的资产管理政策落实和制度建设情况,国有资产管理、使用、盘活情况以及资产的收益管理和资产处置情况等方面。

在审计过程中,审计组将现场审计和资产系统数据分析相融合,对数据资料的收集整理、评价分析等方面进行认真核实,力求全面做到“见人、见账、见物”,客观、真实地反映各单位国有资产的现状和存在问题。本次审计共发现存在账外资产、国有资产管理不规范、政策机制不健全等13个问题,提出针对性建议3条。

下一步,我们将坚持问题导向和结果导向,持续跟踪督促审计发现问题整改落实到位,促进国有资产安全、完整、高效使用,不断提升资产治理水平和能力。为全方位推进行政事业单位国有资产管理的信息化、正规化发挥审计监督服务作用。