一、部门主要职责
中共杨陵区委统一战线工作部,为区委主管全区统一战线工作的职能部门。贯彻落实党的民族宗教政策,加强与少数民族代表人士、宗教界上层人士的联系;负责党外干部的考察、培养及推荐;负责民主党派工作,指导民主党派做好自身建设;负责对台政策宣传、交流交往和港澳台同胞及侨胞的接待;负责海外统战工作。工商联工作职责主要是加强思想政治工作,引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法规;培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍;引导会员践行社会主义核心价值体系,提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献,争当优秀中国特色社会主义事业建设者;组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、社会主义新农村建设及其他社会公益事业,自觉履行社会责任。
二、2018年年度部门工作任务
1.春节前对民主党派、侨台属、困难党员及老党员和结对帮扶村困难群众进行慰问。2.组织会员企业外出考察交流。3.落实平安建设工作责任制,扎实开展平安创建工作,对宗教场所进行安全检查,确保我区安全稳定。4.加强党风廉政建设。5.做好入党积极分子培训和党员发展工作,开展庆祝七·一表彰活动。6.完成2家“两新组织”党员活动阵地建设。7.开展陕西省民营企业杨凌行活动。
三、部门人员情况说明
截止2017年底,部门所属单位,本部门人员编制8人,其中行政编制4人、事业编制4人;实有人员6人,其中行政5人,事业2人,单位管理的离退休人员1人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
戒指017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款0万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018年杨陵区委统战部总收入预算为108.99万元,支出预算为108.99万元。收入和支出预算较上年均增加了24.31万元,增加28.71%,原因为工资福利支出增加,项目支出减少。
(二)财政拨款收支情况
2018年杨陵区委统战部财政拨款收入预算为108.99万元,支出预算为108.99万元。收入和支出预算较上年均增加了24.31万元,增加28.71%,原因为工资福利支出增加,项目支出减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年杨陵区委统战部一般公共预算拨款收入预算为108.99万元,支出预算为108.99万元。收入和支出预算较上年均增加了24.31万元,增加28.71%,原因为工资福利支出增加,项目支出减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2018年杨陵区委统战部一般公共预算拨款支出预算为108.99万元,按支出功能分类:其中20128民主党派及工商联事务人员经费支出33.28万元,比上年增加16.2万元,增加了94.85%,原因为工资福利支出增加;20134统战事务人员经费支出52.11万元,比上年增加22.31万元,增加了74.87%,原因为工资福利支出增加;20134统战事务公用经费支出6.6万元,与上年比无变化;20134统战事务项目支出17万元,比上年减少8.8万元,减少了34.11%,原因为项目支出减少。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018年杨陵区委统战部一般公共预算拨款支出预算为108.99万元,按支出经济分类:301工资福利支出人员经费支出85.39万元,比上年增加38.51万元,增加了82.15%,原因为工资福利支出增加;302商品和服务支出公用经费支出6.6万元,与上年比无变化;302商品和服务项目支出14万元,比上年减少11.8万元,减少了45.74%,原因为项目支出减少。303对个人和家庭补助支出3万元,比上年增加3万元,增加了100%,原因为项目支出增加。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。
(六)“三公”经费等预算情况
2018年“三公”经费预算共计0.38万元,较上年预算减少5%。其中,因公出国(境)0万元,较上年无增减,原因为无出国(境)计划;公务用车0辆,公务用车购置0万元,原因为参加车改,无购车计划;公务用车运行维护费0万元,较上年无增减,原因我单位无公车;公务接待0.38万元,较去年减少0.02万元,较上年减少5%,原因为严格执行八项规定,坚持“三公”经费只减不增的原则。
(七)机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费6.2万元,与上年比较无变化。
(八)政府采购情况
2018年本部门采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
(九)专业名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4.国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。