一、部门主要职责
杨陵区政府教育督导室成立于2012年3月,为区政府派出机构,正科级行政编制单位。主要职责为负责组织实施本区教育督导工作,对本区贯彻执行有关教育的法律、法规、规章和方针、政策的情况实施督导;负责对中等及中等以下各级各类学校的办学方向、教学质量进行督导:组织开展本区教育教学质量的评估工作;负责对本区教育工作的重大问题进行调查研究,向区政府及其教育行政部门报告和反映情况,并提出意见和建议。督导评估中心为下属事业单位,财务未独立,与督导室统一核算。
二、2018年年度部门工作任务
1、按照省政府教育督导团安排部署,做好2018年义务教育均衡发展各项迎国检复验前期准备工作。2、督导“两考”工作。督查两考复课备考情况;结合新政策,检查学校在课堂教学改革、走班制和学生综合评价等制度建设情况。3、加强督学队伍建设。划分督学责任区,建立督学责任区办公室,完善制度措施,管好用好责任督学,促进督学工作常态化。4、开展幼儿园办园行为督导评估。加强和改进对幼儿园办园行为监管,规范办园行为,把民办幼儿园办园情况纳入督导视野,保障幼儿身心健康、快乐成长。5、实施第三轮“316工程”督导评估。按照省督导团印发的评估指标,开展全区第三轮“316工程”督导评估。6、开展立德树人督导检查。督导学生社会主义核心价值观教育及师德师风建设情况,落实立德树人根本任务。7、抓好党建、党风廉政建设。认真学习宣传十九大按照十九大确定目标,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,提升党建工作水平,推动各项工作取得新成绩。8、积极完成上级分配的工作任务。
三、部门人员情况说明
截止2017年底,部门所属单位,本部门人员编制5人,其中行政编制2人、事业编制3人;实有人员3人,其中行政2人,事业1人,单位管理的离退休人员1人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款0万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年杨陵区教育督导室总收入预算为63.4万元,支出预算为63.4万元。收入和支出预算较上年均增加了21.97万元,增加53.03%,原因为工资福利支出增加,项目支出增加。
(二)财政拨款收支情况。
2018年杨陵区教育督导室财政拨款收入预算为63.4万元,支出预算为63.4万元。收入和支出预算较上年均增加了21.97万元,增加53.03%,原因为工资福利支出增加,项目支出增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年杨陵区教育督导室一般公共预算拨款收入预算为63.4万元,支出预算为63.4万元。收入和支出预算较上年均增加了21.97万元,增加53.03%,原因为工资福利支出增加,项目支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年杨陵区教育督导室一般公共预算拨款支出预算为63.4万元,按支出功能分类:其中20501教育管理事务人员经费支出31.8万元,比上年增加13.7万元,增加了75.69%,原因为工资福利支出增加;20501教育管理事务公用经费支出1.6万元,与上年比无变化;20501教育管理事务项目支出30万元,比上年增加12万元,增加了66.66%,原因为项目支出增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2018年杨陵区教育督导室一般公共预算拨款支出预算为63.4万元,按支出经济分类:301工资福利支出人员经费支出31.8万元,比上年增加13.7万元,增加了75.69%,原因为工资福利支出增加;302商品和服务支出公用经费支出1.6万元,与上年比无变化;302商品和服务项目支出23万元,比上年增加5万元,增加了27.78%,原因为项目支出增加。309资本性支出7万元,比上年增加7万元,增加了100%,原因为办公设备购置。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算共计1.32万元,较上年预算减少5.3%。其中,因公出国(境)0万元,较上年无增减,原因为无出国(境)计划;公务用车0辆,公务用车购置0万元,原因为参加车改,无购车计划;公务用车运行维护费1.08万元,较上年减少0.06万元,减少了5.5%,原因为严格控制租用公务用车费用;公务接待0.24万元,较去年减少0.01万元,减少了4.2%,原因为严格执行八项规定,坚持“三公经费只减不增的原则。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费1.6万元,与上年比无变化。
(八)政府采购情况。
2018年本部门采购预算共7万元,其中政府采购货物类预算7万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
专业名词解释
1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4、国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。