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中共杨陵区委组织部2018年度部门综合预算公开内容

一、部门主要职责

中共杨陵区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门,与区级机关工委合署办公,代管区非公经济组织和社会组织党工委,设区委基层办,下设区远程教育中心。主要负责拟订全区组织、干部管理工作制度及党员、干部管理的规划,并组织实施;研究和指导党组织建设,协调和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;宏观指导全区干部队伍建设,办理区管干部及区级有关部门工作人员的任免、调配、工资、退休等审批手续,综合管理培养选拔年轻干部、女干部、党外干部工作,负责挂职干部和选调生工作和全区干部教育培训工作;参与区级领导班子的换届选举,指导基层党(工)委做好各级党组织领导班子换届选举工作;完成区委和上级组织部门交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以全面贯彻党的十九大精神为主线,以党的政治建设为统领,不断提高全区组织工作质量和水平,为杨陵区追赶超越提供坚强组织保证。

1.以学习贯彻党的十九大精神为首要,深化拓展“两学一做”学习教育常态化制度化。坚持把学习贯彻党的十九大精神作为当前首要政治任务,开展以“不忘初心、牢记使命”为主线的系列专题研讨活动,引导党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略武装头脑,坚决维护中央权威和集中统一领导,确保党的十九大精神部署在杨陵落地生根、见到实效。

2.以“提升组织力”为重点,全面推进基层党建规范提升。以提升组织力为重点,突出政治功能,将党建工作与全区重点工作紧密融合,创新工作方法,丰富活动载体,夯实工作责任,健全基层党组织工作机制,以村级党组织标准化建设和“千村示范、万村达标”活动为抓手,统筹推进各领域基层党组织规范化、标准化、科学化建设。

3.以落实“三项机制”为导向,建设高素质专业化干部队伍。严格落实《干部选拔任用条例》,坚决贯彻新时期好干部标准,树立正确的选人用人导向,创新干部选拔任用机制,加强领导班子综合研判,着眼追赶超越大局选精兵、配强将,选优配强各级领导班子;探索发挥“三项机制”在促进重点项目、重点工作,干部选拔任用等方面的作用,增强内动力,形成外压力,打造“四铁”干部队伍,为全区经济社会发展提供坚强组织保障和智力支持。

4.以自贸区杨凌片区建设为契机,创新优化人才发展体制机制。坚持党管人才原则,优化人才发展环境,打造“高能力党政、高技能专业技术、高素质农村实用”三支人才队伍。完善人才引进机制,大力引进高层次人才,畅通人才流通渠道,鼓励人才向基层一线流动。

5.以“讲政治、重公道、业务精、作风好”为标准,持续建设模范部门。持续建设模范组织部门,坚持实践实干实效,忠诚履行在全面从严治党、推进伟大事业中的政治责任,筑牢组工干部良好形象。

三、部门人员情况说明

截止2017年底,部门所属单位,本部门人员编制22人,其中行政编制17人,事业编制5人;实有人员17人,其中行政12人,事业5人。单位管理的离退休人员0人。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款0万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年杨陵区委组织部总收入预算为631.46万元,支出预算为631.46万元。收入和支出预算较上年减少了63.02万元,减少9.1%,原因为项目支出减少。

(二)财政拨款收支情况

2018年杨陵区委组织部财政拨款收入预算为631.46万元,支出预算为631.46万元。收入和支出预算较上年减少了63.02万元,减少9.1%,原因为项目支出减少。

(三)一般公共预算拨款收支明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年中共杨陵区委组织部一般公共预算收入预算为631.46万元,支出预算为631.46万元。收入和支出预算较上年减少了63.02万元,减少9.1%,原因为项目支出减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2018年杨陵区委组织部一般公共预算拨款预算支出为631.46万元,按支出功能分类:其中20132组织事务人员经费支出199.57万元,比上年增加了68.82万元,增加52.26%,原因为实有人员及工资福利增加;20132组织事务公用经费支出12.4万元,与上年比无变化;20132组织事务项目支出68万元,比上年减少了2.8万元,减少3.95%,原因为项目支出减少。21301农业项目支出22.8万元,比上年减少了9.34万元,减少30.98%,原因为大学生村官人员减少;21307农村综合改革项目支出328.69万元,比上年减少了121.7万元,减少27%,原因为项目支出减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

2018年杨陵区委组织部一般公共预算拨款支出预算为631.46万元,按支出经济分类:301工资福利支出人员经费支出199.57万元,比上年增加79.42万元,增长66%,原因为实有人员及工资福利增加;301工资福利支出项目支出2.85万元,与上年比无变化。303对个人和家庭补助支出项目支出252.94万元,比上年增加17.33万元,增长7.35%,原因为项目支出增加。399其它支出项目支出65.7万元,比上年减少217.8万元,减少76.8%,原因为项目支出减少。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算共计5.45万元,较上年预算减少0.29万元。其中,因公出国(境)0万元,较上年无增减,原因为无出国(境)计划;公务用车0辆,公务用车购置0万元,原因为参加车改,无购车计划;公务用车运行维护费3.61万元,较上年减少0.19万元,减少5%,原因为严格控制公务用车维护费用;公务接待1.84万元,较上年减少0.1万元,减少5.1%,原因为严格执行八项规定,坚持“三公”经费只减不增的原则。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费11.4万元,与上年比较无变化。

(八)政府采购情况

2018年政府采购预算67.7万元,其中政府采购货物类17.7万元,政府采购服务类50万元,政府采购工程类预算0万元。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


组织部2018年部门综合预算报表.xls