一、部门主要职责及机构设置
杨陵区招商服务一局主要职能为区域经济发展提供招商引资服务。制定并贯彻落实招商引资的方针和优惠政策;组织产业发展、项目入区、招商引资推介;管理协调招商引资有关工作,区委区政府交办的其他工作。
二、2019年年度部门工作任务
1、完成实际到位资金14亿元,项目策划包装10个;2、完成7个重点建设项目任务:富春网营物联智慧城市供应链中心项目、无花果产业园项目、三杰牧草生物种业研究院项目、区域烟草仓储物流配送中心建设项目、奥尔共享云农场建设项目、野刺梨生产建设项目、永通新能源汽车配件项目等建设任务;3、完成区委区政府安排的其他工作任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
本部门2019年部门预算编制范围无二级预算单位。
序号 |
单位名称 |
1 |
杨陵区招商服务一局(本级) |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制13人,其中行政编制0人、事业编制13人(参照公务员管理);实有人员12人,其中行政0人、事业12人(参照公务员管理)。单位管理的离退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
根据我区绩效评价实施办法,对大额专项预算资金进行绩效评价试点,我单位无大额专项预算资金,并已公开空表。
2019年本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元,因此,无扶贫项目资金绩效目标,未公开。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入139.23万元,其中一般公共预算拨款收入139.23万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加21.86万元,主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的收入增加;2019年本部门预算支出139.23万元,其中一般公共预算拨款支出139.23万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加21.86万元,主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入139.23万元,其中一般公共预算拨款收入139.23万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加21.86万元,主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的收入增加;2019年本部门财政拨款支出139.23万元,其中一般公共预算拨款支出139.23万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加21.86万元,主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出139.23万元,较上年增加21.86万元,主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出139.23万元,其中:
(1)行政运行(2011301)119.23万元,较上年增加21.86万元,原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加;
(2)招商引资(2011308)20万,较上年无变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出139.23万元,其中:
工资福利支出(301)114.03万元,较上年增加21.86万元,原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加;
商品和服务支出公用经费支出(302)5.2万元,较上年无变化;
商品和服务支出项目经费支出(302)20万元,较上年无变化。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出139.23万元,其中:
机关工资福利支出(501)114.03万元,较上年增加21.86万元,原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加;
机关商品和福利支出(502)25.2万元,较上年无变化。
(四)政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。较上年度比较无变化,原因为上年度也无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。并已公开空表。较上年度比较无变化,原因为上年度也无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.35万元,较上年减少0.33万元(4.94%),减少的主要原因是公务用车运行维护费及接待费减少。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,上年也无此项支出;公务接待费4.29万元,较上年减少0.22万元(4.88%),减少的主要原因是接待人数减少;公务用车运行维护费2.06万元,较上年减少0.11万元(5.01%),减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用;公务用车购置费0万元,较上年无变化,上年也无此项支出。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排5.2万元,较上年无变化,主要原因是人员编制数无变化。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。