一、部门主要职责及机构设置
(一)坚持正确的政治方向,团结、教育全区各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致。紧紧围绕区委区政府中心工作,依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作,对基层妇女组织进行业务指导。
(二)团结、动员全区广大妇女群众投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,促进杨陵经济社会协调发展。
(三)代表妇女参与社会事务民主管理、民主监督,促进妇女参选参政,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。
(四)维护妇女合法权益,强化妇女儿童相关权益保障法律法规宣传,引导广大妇女学法、知法、守法、用法,畅通妇女诉求渠道,倾听妇女意见,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
(五)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,增强自尊、自信、自立、自强的精神。开展妇女培训,全面提高妇女素质,培树各行各业先进妇女典型。
(六)拓宽服务渠道,加强妇女之家建设,加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
(七)承担区政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。
(八)完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。
二、2019年年度部门工作任务
2019年区妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实全国妇女十二大及陕西省妇女第十三次代表大会精神,紧紧围绕区委区政府中心工作,注重强化政治引领,围绕中心、服务大局,广泛开展“巾帼建新功”系列行动,推动特色家庭创建工作深入开展,切实加强妇联组织自身建设,团结带领全区广大妇女做新时代的奋进者、开拓者、奉献者,为实现杨陵高质量发展贡献巾帼力量,
(一)牢记职责使命,主动承担妇联组织的政治责任
一是强化思想价值引领。教育引导广大妇女坚定听党话、跟党走的信念信心。二是注重妇女素质提升。开展好妇联干部、妇女骨干培训,培养建设一支让党放心、让妇女群众满意的高素质妇联干部队伍。
(二)实施巾帼创业促发展工程,引导妇女建功立业
一是强化乡村振兴巾帼行动。动员引导农村妇女广泛参与农村人居环境整治三年行动,大力开展“美丽庭院”创建活动,在助力农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展中,让农村妇女生活更加幸福美好。二是优化创业创新巾帼行动。发动各行各业妇女踊跃参与岗位练兵、技能比武、劳动竞赛,鼓励带动女职工在本职岗位上建功立业、在经济结构调整中勇挑重担、在推动企业发展中多做贡献。三是推动增收致富巾帼行动。加大对妇女手工、家政等技能培训,促进妇女充分就业。继续与人社、科技等部门合作开展妇女系列培训、组织参加招聘会、展销会为妇女就业提供服务。
(三)坚持“三个注重”,发挥妇联组织在家庭建设中的重要作用。
一是扎实开展传承好家风活动。深入开展“好家风传承”活动和“最美家庭”评选表彰活动,引导广大妇女内修美德,外树形象,树立乐善好学、尊老爱幼、诚实守信、文明礼貌的良好风尚。二是全力开展精神文明创建活动。围绕乡村振兴乡风文明建设,选树一批事迹突出、特色鲜明、影响力大、示范性强的先进妇女典型,带动社会风气向上向善。三是以家庭教育为抓手提升未成年人思想道德建设水平。继续推进“双合格”家庭教育和“家庭教育讲堂”活动,实现家校共建,促进未成年人健康成长。
(四)巾帼维权促稳定,积极为改革发展、民生改善、社会稳定建言献策出力。
一是进一步加大妇女法制宣传教育力度。认真落实“七五”普法规划,常态化开展“建设法治杨陵·巾帼在行动”,引导妇女群众增强法制观念,做学法、懂法、用法好公民,依法维护自身权益。二是推动维权服务更有实效。切实加强社会化妇女维权队伍建设,充分发挥女性人民调解员、人民陪审员、巾帼维权志愿者队伍等在维护妇女合法权益、化解社会矛盾中的重要作用。三是发挥好妇联信访窗口作用化解社会矛盾。做好信访接待、法律援助和特困妇女儿童紧急救助,大力开展“‘十个没有’平安家庭”建设。
(五)强基固本,努力构建基础稳固、组织健全、工作活跃、作用显著的妇女组织体系和工作体系。
一是继续扩大组织覆盖。适应经济社会结构变化和社会群体分布的新情况不断扩大妇女的组织覆盖、活动覆盖和工作覆盖。二是打造过硬妇联工作队伍。强化全区各级妇女干部培训,力争年内达到培训全覆盖。三是努力推进妇女儿童之家的建设与管理。强化“妇女儿童之家”服务功能,规范建设标准,推进“妇女儿童之家”建设,开展“示范妇女儿童之家”创建活动,2019年创建省级村(社区)妇女儿童之家3个,促进妇联基层工作更加活跃、更具活力、更有成效,切实增强妇联组织吸引力、凝聚力和影响力。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围无二级预算单位。
序号 |
单位名称 |
1 |
杨陵区妇女联合会(机关) |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制4个,其中行政编制4个,事业编制0个;实有人员3人,其中行政人员3人,事业人员0人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
根据我区绩效评价实施办法,对大额专项预算资金进行绩效评价试点,我单位无大额专项预算资金,并已公开空表。
2019年,本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元,因此,无扶贫项目资金绩效目标,未公开。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年,本部门预算收入为68.08万元,其中一般公共预算拨款收入68.08万元,政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少4.36万元,主要原因是压缩政府一般公共预算支出,三八及妇女工作经费收入减少;2019年本部门预算支出为68.08万元,其中一般公共预算拨款支出68.08万元,政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少4.36万元,主要原因是三八及妇女工作经费支出减少。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入68.08万元,其中一般公共预算拨款收入68.08万元,政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少4.36万元,主要原因是压缩政府一般公共预算支出,三八及妇女工作经费收入减少;2019年本部门财政拨款支出68.08万元,其中一般公共预算拨款支出68.08万元,政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少4.36万元,主要原因是压缩政府一般公共预算支出,三八及妇女工作经费支出减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本部门一般公共预算拨款支出为68.08万元,较上年减少了4.36万元,主要原因是政府压缩一般性支出规模,三八及妇女工作经费支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算支出68.08万元,其中:
(1)行政运行(2012901)37.48万元,较上年减少4.96万元,原因是政府压缩一般性支出规模,三八及妇女工作经费减少;
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出68.08万元,其中:
工资福利支出(301)51.93万元,较上年减少9.51万元,原因是人员减少;
商品和服务支出(302)8.6万元,较上年减少0.4万元,原因是三八及妇女工作经费减少;
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出68.08万元,其中:
机关工资福利支出(501)51.93万元,较上年减少9.51万元,原因是人员减少;
机关商品和服务支出(502)8.6万元,较上年减少0.4万元,原因是三八及妇女工作经费减少。
(四)政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。较上年度比较无增减变化,原因为上年度也无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。较上年度比较无增减变化,原因为上年度也无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.21万元,较上年减少0.01万元(4.5%),减少的主要原因为接待量减少。其中:因公出国(境)预算为0万元,与上年无变化,上年也无此项支出;公务接待费0.21万元,较上年减少0.01万元(4.5%),减少的主要原因为接待量减少;公务用车运行维护费为0万元,与上年无变化,上年也无此项支出;公务用车购置费0万元,与上年无变化,上年也无此项支出。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费安排1.6万元,主要用于商品和服务支出,较上年无变化,主要原因是人员编制数无变化。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、 “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。
1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。