一、部门主要职责及机构设置
中共杨陵区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门,主要职责有:围绕区委、区政府中心工作,研究制定组织实施全区宣传思想工作计划和措施,推动任务和措施的落实;指导组织全区理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责引导社会舆论,把握正确导向,指导协调各部门新闻宣传工作,确定宣传基调;组织部署全区新闻发布工作;负责全区对外宣传工作,协调组织对外宣传重大活动;负责全区互联网信息内容建设;组织、协调网络新闻宣传和舆论引导;指导、协调、督促相关部门加强互联网信息内容管理;指导全区文化体制改革和文化产业发展工作;负责指导全区精神文明建设工作,培育和宣传精神文明建设各类典型;指导开展公民思想道德建设,积极开展培育和践行社会主义核心价值观活动;开展全区未成年人思想道德建设,开展各类群众性精神文明创建活动;完成区委和上级有关部门交办的其他工作。
区委宣传部挂区人民政府新闻办公室、区互联网信息办公室牌子。区委精神文明建设指导委员会办公室设在区委宣传部。区人民政府新闻办公室、 区互联网信息办公室、区委精神文明建设指导委员会办公室财务未独立,与部机关统一核算。
二、2019年年度部门工作任务
1.完成100万项目资金争取任务。2.组织区委中心组成员学习,开展大学习大调研活动,指导旁听基层党委(党组)中心组学习。指导全区干部理论学习,举行专题辅导、研讨、知识测试等。开展常态化和群众性理论宣讲。3.强化意识形态责任制落实,严格督查考核。4.完成乡村振兴战略、扫黑除恶等区委区政府重点工作宣传报道。5.培育和践行社会主义核心价值观。6.深入开展“美丽乡村·文明家园”建设,推进乡风文明建设。7.实施新时代文明实践中心(所、站)建设。8.深入开展群众性文明创建工作。9.大力开展全民阅读活动。10.加强公民思想道德建设。11.持续推进志愿服务常态化开展,打造“志愿杨凌”服务品牌。12.深化文化体制改革,推动文化产业发展。加大文化精品扶持力度,促进文化繁荣。13.组织开展“扫黄打非”行动,实施农村公益电影播映计划。14.实时监控网路舆情。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
杨陵区委宣传部(机关) |
2 |
杨陵区互联网信息办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制12个,其中行政编制8人、事业编制4人,实有人员11人,其中行政7人、事业4人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
根据我区绩效评价实施办法,对大额专项预算资金进行绩效评价试点,我单位无大额专项预算资金,并已公开空表。
2019年本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元,因此,无扶贫项目资金绩效目标,未公开。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门总收入预算为251.99万元,其中一般公共预算拨款收入251.99万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加16.97万元,主要原因是2019年工资福利经费增加;2019年本部门预算支出251.99万元,其中一般公共预算拨款支出251.99万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加16.97万元,主要原因是工资福利支出增加。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入251.99万元,其中一般公共预算拨款收入251.99万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加16.97万元,主要原因是工资福利支出经费增加;2019年本部门财政拨款支出251.99万元,其中一般公共预算拨款支出251.99万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加16.97万元,主要原因是工资福利支出增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出251.99万元,较上年均增加16.97万元,主要原因是工资福利支出增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出251.99万元,其中:
(1)行政运行(2013301)105.19万元,较上年增加5.33万元,原因是工资福利支出增加;
(2)事业运行(2013350),较上年增加11.64万元,原因是工资福利支出增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出251.99万元,其中:
工资福利支出(301)143.39万元,较上年增加16.97万元,原因是工资福利支出增加;
商品和服务支出(302)8.6万元,较上年无变化。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出251.99万元,其中:
机关工资福利支出(501)143.39万元,较上年增加16.97万元,原因是工资福利支出增加;
机关商品和服务支出(502)8.6万元,较上年无变化。
(四)政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。较上年度比较无增减变化,原因为上年度也无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。较上年度比较无增减变化,原因为上年度也无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算共计5.04万元,较上年减少0.26万元(4.90%),减少的主要原因是严格执行八项规定,坚持“三公”经费只减不增的原则。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,上年也无此项支出;公务接待费1.61万元,较上年减少0.08万元(4.73%),减少的主要原因是接待量减少;公务用车运行维护费3.43万元,较上年减少0.18万元(4.99%),减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用;公务用车购置费0万元,较上年无变化,上年也无此项支出。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排8.6万元,较上年无变化,主要原因是人员编制数无变化。
(八)政府采购情况。
2018年本部门采购预算共72.92万元,其中政府采购货物类预算62.92万元、政府采购服务类预算10万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。