一、部门主要职责及机构设置
区统计局主要负责杨陵区经济、社会、科技发展统计工作。具体行使统计数据的搜集、审核、汇总、上报;承担全区农村、城市、企业调查工作;组织实施国家、省、区重大国情、国力普查和调查;监督检查统计法律、法规的实施及执行情况;发布和提供统计数据及信息,为社会各界提供数据信息服务;对全区国民经济、科技进步、社会发展等情况进行分析研究和预测,为各级党政机关制定计划、宏观管理等提供定量定性的决策依据。社会经济调查中心为下属事业单位,财务未独立,与局机关统一核算。
二、2019年年度部门工作任务
1、贯彻落实国务院《批复》
一是围绕贯彻落实国务院批复,探索建立“十大行动、五大突破”监测指标体系;二是指导相关部门做好规模以上服务业企业入统工作,按月完成服务业统计工作。三是做好社科文及战新产业统计工作。一季度,召开年报会,对科技研究与试验发展、文化产业、战略性新兴产业相关企业进行培训。上半年,完成科技研究与试验发展投入统计2018年年报工作。三季度,完成文化产业、战略性新兴产业2018年年报工作。四季度,初步建立十大行动、五大突破监测指标体系。
2、统计综合工作
每季度开展经济运行分析;每月完成固定资产投资、能源、批发和零售业、住宿和餐饮业数据上报、审核工作;每季度完成农业、非公、劳动工资等专业数据上报、审核工作;做好县域经济监测评价工作。按季完成综合、县域经济报表收集、汇总、上报工作。上半年,指导各相关部门,做好2018年度县域经济发展25项指标的上报工作,确保如实反映县域经济发展情况,实现争先进位。
3、乡村振兴工作
一是按月做好乡村振兴投资统计工作;二是探索开展现代农业园区发展情况监测工作;三是配合相关部门开展乡村振兴统计工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
杨陵区统计局(机关) |
2 |
杨陵区社会经济调查中心 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制18人,其中行政编制7人、事业编制11人;实有人员21人,其中行政9人、事业12人。单位管理的离退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
根据我区绩效评价实施办法,对大额专项预算资金进行绩效评价试点,我单位无大额专项预算资金,并已公开空表。
2019,本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元,因此,无扶贫项目资金绩效目标,未公开。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入307.62万元,其中一般公共预算拨款收入307.62万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加12.15万元,主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的收入增加;2019年本部门预算支出307.62万元,其中一般公共预算拨款支出307.62万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加12.15万元,主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入307.62万元,其中一般公共预算拨款收入307.62万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加12.15万元,主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的收入增加;2019年本部门财政拨款支出307.62万元,其中一般公共预算拨款支出307.62万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加12.15万元,主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算拨款支出明细情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出307.62万元,较上年增加12.15万元,主要原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的收入增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出307.62万元,其中:
(1)行政运行(2010501)121.25万元,较上年增减少12.25万元,原因是行政编实有人员减少一人工资支出;
(2)事业运行(2010550),较上年增加24.40万元,原因是事业编实有人员增加两人工资支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出307.62万元,其中:
工资福利支出(301)242.62万元,较上年增加12.15万元,原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加;
商品和服务支出(302)5万元,较上年无变化。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出307.62万元,其中:
机关工资福利支出(501)242.62万元,较上年增加(减少)12.15万元,原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加;
机关商品和服务支出(502)5万元,较上年无变化。
(四)政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。较上年度比较无增加变化,原因为上年度也无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。并已公开空表。较上年度比较无增加变化,原因为上年度也无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.89万元,较上年减少0.09万元(4.55%),减少的主要原因是公务用车运行维护费及接待费减少。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,上年也无此项支出;公务接待费0.86万元,较上年减少0.04万元(4.44%),减少的主要原因是接待量减少;公务用车运行维护费1.03万元,较上年减少0.05万元(4.63%),减少的主要原因是实行车改后,公务用车减少;公务用车购置费0万元,较上年无变化,上年也无此项支出。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排5万元,较上年无变化,主要原因是人员编制数无变化。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。