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杨陵区教育督导室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区政府教育督导室成立于2012年3月,为区政府派出机构,正科级行政编制单位。主要职责为负责组织实施本区教育督导工作,对本区贯彻执行有关教育的法律、法规、规章和方针、政策的情况实施督导;负责对中等及中等以下各级各类学校的办学方向、教学质量进行督导:组织开展本区教育教学质量的评估工作;负责对本区教育工作的重大问题进行调查研究,向区政府及其教育行政部门报告和反映情况,并提出意见和建议。督导评估中心为下属事业单位,财务未独立,与督导室统一核算。

二、2019年年度部门工作任务

1、召开2019年“第三轮316工程”和“规范办园行为”督导评估动员会,启动两项督导评估工作。2、继续配合教育局做好义务教育发展基本均衡迎国检各项准备工作。3、开展全国义务教育优质均衡发展区创建。4、做好2018年国家义务教育质量监测工作。5、开展幼儿园办园行为督导评估。加强和改进对幼儿园办园行为监管,规范办园行为,把民办幼儿园办园情况纳入督导视野,保障幼儿身心健康、快乐成长。6、实施第三轮“316工程”督导评估。按照省督导团印发的评估指标,开展全区第三轮“316工程”督导评估。7、对校园安全、素质教育、常规教学、师德师风等工作开展常态化督导检查。8、抓好党建、党风廉政建设。认真学习宣传十九大按照十九大确定目标,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,提升党建工作水平,推动各项工作取得新成绩。9、积极完成上级分配的工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

杨陵区政府教育督导室(机关)

2

杨陵区教育督导评估中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制5人,其中行政编制2人、事业编制3人;实有人员3人,其中行政2人,事业1人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

根据我区绩效评价实施办法,对大额专项预算资金进行绩效评价试点,我单位无大额专项预算资金,并已公开空表。

2019年,本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元,因此,无扶贫项目资金绩效目标,未公开。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入50.41万元,其中一般公共预算拨款收入50.41万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少12.99万元,主要原因是2019年责任督学专项工作经费、第三轮“316工程”教育督导评估经费等项目支出减少;2019年本部门预算支出50.41万元,其中一般公共预算拨款支出50.41万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少12.99万元,主要原因是2019年责任督学专项工作经费、第三轮“316工程”教育督导评估经费等项目支出减少。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入50.41万元,其中一般公共预算拨款收入50.41万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少12.99万元,主要原因是2019年责任督学专项工作经费、第三轮“316工程”教育督导评估经费等项目支出减少;2019年本部门财政拨款支出50.41万元,其中一般公共预算拨款支出50.41万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少12.99万元,主要原因是2019年责任督学专项工作经费、第三轮“316工程”教育督导评估经费等项目支出减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出50.41万元,较上年减少12.99万元,主要原因是2019年责任督学专项工作经费、第三轮“316工程”教育督导评估经费等项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出50.41万元,其中:

(1)行政运行(2050101)33.41万元,较上年增加0.01万元,原因是工资福利支出增加;

(2)其他教育管理事务支出(2050199)17万元,较上年减少13万元,原因2019年责任督学专项工作经费、第三轮“316工程”教育督导评估经费等项目支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出50.41万元,其中:

工资福利支出(301)32.01万元,较上年增加0.21万元,原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加;

商品和服务支出(302)1.4万元,较上年无变化。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出50.41万元,其中:

机关工资福利支出(501)32.01万元,较上年增加0.21万元,原因是2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的支出增加;

机关商品和服务支出(502)1.4万元,较上年无变化。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。较上年度比较无增加变化,原因为上年度也无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。并已公开空表。较上年度比较无增加变化,原因为上年度也无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.26万元,较上年减少0.06万元(4.55%),减少的主要原因是公务用车运行维护费及接待费减少。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,上年也无此项支出;公务接待费0.23万元,较上年减少0.01万元(4.17%),减少的主要原因是接待量减少;公务用车运行维护费1.03万元,较上年减少0.05万元(4.63%),减少的主要原因是实行车改后,公务用车减少;公务用车购置费0万元,较上年无变化,上年也无此项支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排1.4万元,较上年无变化,主要原因是人员编制数无变化。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共5万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算5万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。


附件:公开表