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杨陵区信访局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区信访局主要负责杨陵区信访工作。受理接待群众来信来访,处理信访案件,执行信访工作方针、政策及办法以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。信访接待中心为下属事业单位,财务未独立,与局机关统一核算。

二、2019年年度部门工作任务

1.深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和批示精神,切实增强工作前瞻性、系统性、针对性,带着感情和责任为民解难、为党分忧,履行好“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的职责. 2.深入推进信访工作制度改革。深化信访信息系统的深度应用,满足群众多样化需求,真正做到“让数据多跑路、群众少跑腿”;严格落实诉访分离制度,建立健全依法处理涉法涉诉信访问题会商机制,做好群众涉法涉诉事项依法终结后的教育疏导、矛盾化解、帮扶救助;扎实推进信访诉求依法分类处理,健全完善信访工作机构与有权处理行政机关的沟通协调机制,推进区级行政机关依法履行职责,在法定职责权限内处理好信访事项,确保信访诉求按照法律规定和程序得到合理合法的结果;认真落实信访工作责任制.督促各镇(办)、各部门扛起责任、压实担子,把工作细分到末端、责任落实到个人,把信访群众的细事做成实事,维护群众合法权益。3.深入开展信访基础业务全面提升年活动,规范信访事项受理办理、督查督办等各环节的业务流程,提升信访基础业务规范化水平。4.持续打好信访矛盾化解攻坚战,对信访矛盾化解攻坚战交办和群众反映的信访突出问题,逐案成立工作专班,党政主要领导带头接访包案化解,推动重点信访事项限期解决。5.坚持发展“枫桥经验”,综合运用法治教育、访调对接、道德教化、帮扶救助等方式方法,多元化解信访矛盾纠纷,切实做到及时就地解决问题。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算,

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

杨陵区信访局(机关)

2

杨陵区信访接待中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制8人,其中行政编制4人、事业编制4人;实有人员9人,其中行政5人,事业4人。单位管理的离退休人员4人。

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五、部门国有产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

根据我区绩效评价实施办法,对大额专项预算资金进行绩效评价试点,我单位无大额专项预算资金,并已公开空表。

2019年本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元,因此,无扶贫项目资金绩效目标,未公开。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入为159.86万元,其中一般公共预算拨款收入为159.86万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少30.3万元,主要原因是信访视频接访系统项目已完工,2019年项目支出减少;2019年本部门预算支出159.86万元,其中一般公共预算拨款支出159.86万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少30.3万元,主要原因是信访视频接访系统项目已完工,2019年项目支出减少。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入159.86万元,其中一般公共预算拨款收入为159.86万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少30.3万元,主要原因是信访视频接访系统项目已完工,2019年项目支出减少;2019年本部门预算支出159.86万元,其中一般公共预算拨款支出159.86万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少30.3万元,主要原因是信访视频接访系统项目已完工,2019年项目支出减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出为159.86万元。较上年减少了30.3万元,主要原因是信访视频接访系统项目已完工,2019年项目支出减少。

2.支出功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出159.86万元,其中:

(1)行政运行(2010301)112.43万元,较上年增加了23.09万元,原因是工资普调等政策性原因引发的支出增加。

(2)信访事务(2010308)47.43万元,较上年减少了7.21万元,原因是信访视频接访系统项目已完工,2019年项目支出减少。

3.支出按照经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出为159.86万元,其中:

工资福利支出(301)125.46万元,比上年增加17.53万元,原因为工资普调等政策性原因引发的支出增加。

商品和服务支出(302)32.4万元,比上年增加14.4万元,原因为经济科目分类变动等政策性原因引发的支出增加。

资本性支出(基本建设)(309)2万元,比上年增加2万元,原因是信访网上系统建设支出增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出159.86万元,其中:

工资福利支出(501)125.46万元,比上年增加17.53万元,原因为工资普调等政策性原因引发的支出增加。

商品和服务支出(502)32.4万元,比上年增加14.4万元,原因为经济科目分类变动等政策性原因引发的支出增加。

资本性支出(基本建设)(503)2万元,比上年增加2万元,原因是信访网上系统建设支出增加。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。较上年度比较无增减变化,原因为上年度也无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

较上年度比较无增减变化,原因为上年度也无国有资本经营预算收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.56万元,较上年预算减少0.08万元(5.1%),减少的主要原因是公务用车运行维护费及接待费减少。其中,因公出国(境)0万元,较上年无变化,上年也无此项支出;公务用车0辆,公务用车购置0万元,原因为参加车改,无购车计划;公务用车运行维护费1.03万元,较上年减少0.05万元(4.6%),原因为严格控制租车费用;公务接待0.45万元,较上年减少0.03万元(6.3%),原因为严格执行八项规定,坚持“三公”经费只减不增的原则。

(七)机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排2.4万元,较上年比无变化,主要原因是人员编制数无变化。

(八)政府采购情况

2019年本部门采购预算共2万元,其中政府采购货物类预算2万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4.国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。


附件:公开表