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中国共产主义青年团杨陵区委员会2018年部门综合预算公开内容

一、部门主要职责

中国共产主义青年团杨陵区委员会是杨陵区共青团组织的领导机关,主要职责有:领导全区共青团工作,领导全区少先队工作,负责区少先队工作委员会日常性工作,参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动,组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部;培养、选拔、表彰并推荐优秀青年,调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作,提出相应对策,为区委、区政府提供决策依据,负责全区青年统战工作,负责全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作,负责承担区志愿服务西部计划领导小组办公室日常性工作,负责维护和代表青少年的合法权益;会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作,负责指导组织青少年事业发展工作,募集青少年事业发展经费,承担实施全区共青团系统“希望工程”的有关工作,承担全区性青少年社团组织的业务指导和日常管理工作,完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

全面推进杨凌共青团“大宣传、大服务、大权益、大公益、大组织”工作体系建设,团结带领全区团员青年聚焦“五个扎实”要求,踊跃投身“五新”战略任务。一是分系统、分领域、分层次深入学习宣传贯彻党的十九大精神,广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育,举办“不忘初心跟党走”集中入团示范活动和“红领巾心向党”集中入队示范活动,开展“向上向善好青年”分享会,“践行新思想,建功新时代”主题共青团员先锋岗(队)创建活动;二是面向省内外青年开展青年职业农民培训,开展第七届服务乡村振兴“田园使者”科技支农活动,为基层选派一批西部计划志愿者,举办共青团招商引资推介交流会;三是继续做好“青少年维权岗”创建活动,举办青少年禁毒宣传活动和青少年普法活动,“青少年无犯罪社区”创建试点工作,实施好“青春灯塔”、中高考减压和青春自护类项目。加快推进社区青春驿站规范化运行,实施直接服务青少年活动项目。四是开展圆梦“微心愿”认领和城乡少年儿童“手拉手”活动。深化马拉松赛、农高会等赛会志愿服务工作,继续做好“志愿杨凌”这一志愿服务品牌;五是巩固提升机关、国企、事业单位团组织建设。提升园区和产业链建团水平,加大农村专业合作社团建力度。继续加强镇(街道)区域化团建和村(社区)团组织建设,确保村(社区)团支部与村(社区)“两委”同步换届。完成非公团组织建设年工作任务,建成区非公团工委。深化中学共青团先进性建设,加大团教融合力度,严格控制初中、高中毕业班团青比。规范团员发展和团务管理,落实发展团员编号制度,加强团员意识教育。加快推进“智慧团建”信息建设。加强团、队干部选任及培训工作,推动形成专挂兼团干部队伍结构。

三、部门人员情况说明

截止2017年底,部门所属单位,本部门人员编制4个,其中行政编制4个,事业编制0个;实有人员3人,其中行政2人,事业1人;单位管理的离退休人员0人。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款0万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年团杨陵区委总收入预算为105.84万元,支出预算为105.84万元。收入和支出预算较上年均增加24.03万元,增加了29.37%,原因为工资福利支出增加,项目支出增加。

(二)财政拨款收支情况

2018年团杨陵区委财政拨款收入预算为105.84万元,支出预算为105.84万元。收入和支出预算较上年均增加24.03万元,增加了29.37%,原因为工资福利支出增加,项目支出增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年团杨陵区委一般公共预算拨款收入预算为105.84万元,支出预算为105.84万元。收入和支出预算较上年均增加24.03万元,增加了29.37%,原因为工资福利支出增加,项目支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年团杨陵区委一般公共预算拨款为105.84万元,按支出功能分类:其中20129群众团体事务人员经费支出39.14万元,比上年增加14.53万元,增加了59.04%,原因为工资福利支出增加;20129群众团体事务公用经费支出1.6万元,与上年比无变化;20129群众团体事务项目支出65.10万元,比上年增加9.5万元,增加了17.09%,原因为项目支出增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年团杨陵区委一般公共预算拨款支出预算为105.84万元,按支出经济分类:301工资福利支出人员经费支出39.14万元,比上年增加14.53万元,增加了59.04%,原因为工资福利增加;302商品和服务支出公用经费支出1.6万元,与上年比无变化;302商品和服务支出项目支出65.1万元,比上年增加9.5万元,增加了17.09%,原因为项目支出增加。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算共计0.27万元,较上年预算减少3.57%。其中,因公出国(境)0万元,较上年无增减,原因为无出国(境)计划;公务用车0辆,公务用车购置0万元,原因为参加车改,无购车计划;公务用车运行维护费0万元,较上年无增减,原因为我单位无公车;公务接待0.27万元,较去年减少0.01万元,减少了3.57%,原因为严格执行八项规定,坚持“三公”经费只减不增的原则。

(七)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费1.6万元,与上年比较无变化。

(八)政府采购情况

2018年本部门采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4.国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。


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