根据《中华人共和国审计法》第十八条和区审计局2022年度审计项目计划,我局2022年4月25日派出审计组对杨陵街道办事处2021年度财务收支进行审计。通过审计,客观评价被审计单位财务收支的真实性、合法性以及内部控制制度健全有效性。审计组以杨街办2021年度基本户、往来户、征地拆迁户会计账簿、凭证及相关资料为基础,查阅了杨街办提交的2021年财务自查报告和年终工作总结等文件资料。重点对杨街办2021年度财政财务收支合规合法使用、往来款项管理情况、国有资产的管理使用情况及廉政规定执行等方面进行了审计。审计指出四个方面8项问题,提出了整改意见建议,并督促杨街办限期予以整改。
通过此次审计,促进杨街办加强财务管理,严格遵守财经法纪,提高财务管理水平,促进了领导干部依法正确履职,加强了政府部门党风廉政建设工作。