区审计局按照2023年审计项目计划安排,于2023年9月派出审计组,对大寨街道办2022年度财务收支情况进行了审计。本次审计,按照《审计法》第十八条规定及审计程序和方法实施,审计组依据大寨街道办提供的2022年度会计账簿、凭证及相关资料,对收入、支出及结余按照《政府会计制度》相关规定进行确认;对资产、负债及净资产逐项核查;对政策依据不足的事项及时下达审计查询单;对存在问题进行取证和定性;特别对会计原始凭证的真实合法性进行了重点检查。审计发现并指出了大寨街道办2022年度财务管理、项目管理等方面存在的5个具体问题,提出有针对性的整改建议5个,结合审计情况提出了加强财务管理、规范财务行为等方面的审计建议3条。